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市县|黄埔财政强化内部控制制度建设 推动财政治理上新台阶

广东财政 2024-01-19

黄埔区财政局通过夯实制度体系建设、加大制度执行力度、强化内控考评监督,积极推进财政内部控制制度建设,不断提高风险防控能力和内部管理水平,确保权力规范运行。

1

夯实制度体系建设

完善内控制度建设,形成涵盖预算编制风险、财会监督风险、财务风险等十个方面的专项风险管理办法的“1+10+X”制度体系,明确39个业务流程,识别958个风险点并制定相应防控措施。出台《广州市黄埔区财政局 广州开发区财政局内部审计制度》,建立健全内部审计管理体制机制。

2

加大制度执行力度

定期开展内控及资金安全检查,重点关注信息化内控风险防控和下属单位财务核算情况,进一步规范信息化系统管理,提高会计核算管理水平。组织内部审计机构从财务收支、经济活动、内部控制、风险管理、资产管理等方面对下属单位开展内部审计,对各单位主要负责人履行经济责任、实施监督等情况作出评价和建议。

3

强化内控考评监督

加强对下属单位内控建设及执行情况监督检查,全面了解内控建设实施情况,重点查看预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、合同管理等经济活动的内部控制工作。通过“以分促效”的方式,要求下属单位落实对监督检查发现问题的整改,举一反三、填补漏洞,提高风险防控能力,相关整改情况纳入财政绩效和管理考核评估。

来源:广州市黄埔区财政局

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